您的位置: 首页 > 服务保障

亳州十八中召开2025年下半年内审工作会议 持续强化内部治理与风险防控

编辑:任相茹 发布时间:2025-09-22 20:45 浏览次数:14次

9月22日,亳州十八中召开2025年下半年内部审计工作会议,学校内审小组全体成员参加了本次会议。

会议对2025年上半年的内审工作进行了全面总结与通报。上半年,学校内审小组紧紧围绕学校中心工作和发展大局,依法依规、扎实有效地开展了一系列内部审计监督工作,取得了阶段性成果,完成了包括2024年度亳州市第十八中学财务收支情况审计、2025年度上半年经费支付进度审计、2024年度2万元以上维修项目专项审计以及2024年度经费支付进度内部审计等重要项目,为学校财务运行的规范性、资金使用的效益性以及重大项目的合规性提供了有力的监督保障。

会议重点研究部署了2025年下半年的内部审计工作任务。根据安排,下半年内审工作将聚焦“三重一大”(重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用)事项审计这一核心领域展开。通过对“三重一大”事项决策和执行过程的全面、深入审计,进一步强化对权力运行的监督与制约,确保关键环节科学民主、决策合规、执行高效,从源头上防范管理风险,提升治理效能,为学校各项事业的健康、稳定、可持续发展筑牢坚实屏障。

此次会议的召开,明确了下一阶段学校内审工作的方向和重点,体现了亳州十八中持续完善内部治理、强化自我监督的决心。内审小组全体成员表示,将切实履行职责,不断提升业务能力,以高度负责的态度和严谨细致的作风,高质量完成下半年审计任务,为学校提升现代化治理水平贡献力量。

分享到: